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實(shí)務(wù)
問題已解決
招待費(fèi)稅前扣除 ①限額根據(jù)全年收入?0.5%=10萬 ②限額全年招待費(fèi)3萬元?60%=1.8萬 所以企業(yè)所得稅稅前扣除是1.8萬,納稅調(diào)增是1.2萬元, 是這樣理解嗎?



同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣理解的
2023 02/21 10:53

84785013 

2023 02/21 11:08
謝謝老師

樸老師 

2023 02/21 11:17
同學(xué)你好
滿意請給五星好評(píng),謝謝
