問題已解決
去年暫估運輸費20萬,分錄為:借 銷售費用-暫估 20,貸:其他應付款-暫估 20,;今年2月份先收到發票8萬,收到8萬發票的分錄怎么做?



借:其他應付款-暫估8
貸:銀行存款/應付賬款-** 8
2023 02/20 09:33

84784992 

2023 02/20 09:41
老師,這個就是不需要用 以前年度損益調整 科目做分錄,只需調一下 其他應付款 的暫估就可以了是吧,如果后面再收到10萬元的發票,還余2萬元沒有發票了,那就是匯算清繳時納稅調增2萬,這個2萬的分錄怎么做呢?

家權老師 

2023 02/20 09:47
借:其他應付款-暫估10
貸:銀行存款/應付賬款-** 8
? ? ?利潤分配-未分配利潤 2
匯算時調增

84784992 

2023 02/20 09:53
老師,原先暫估的20萬,先收到8萬的發票,再收到10萬的發票,再余2萬沒有發票,這個10萬也應該是 貸:銀行存款 10 吧,

家權老師 

2023 02/20 09:57
按我寫的思路做就是了哈

84784992 

2023 02/20 10:07
老師,那10萬元的發票是專票的話,怎么做分錄呢?

家權老師 

2023 02/20 10:10
專票你把進項稅考慮進去就是了
