問題已解決
本月銷項稅額2萬,進項稅額1萬,上期期末留抵5萬怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄



借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-未交增值稅
2023 02/19 19:47

84785002 

2023 02/19 19:58
本期期末留抵的4萬應該在哪個科目體現(xiàn)

文文老師 

2023 02/19 20:01
應交稅費-未交增值稅
借方余額4萬元

84785002 

2023 02/19 20:03
由于之前會計結(jié)轉(zhuǎn)錯誤導致未交增值稅借方余額比報表留抵額高要怎么調(diào)整

文文老師 

2023 02/19 20:06
可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入成本中

84785002 

2023 02/19 20:07
怎么做分錄

文文老師 

2023 02/19 20:11
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅費-未交增值稅
