問題已解決
老師上個月開的票,因為名稱有錯,客戶要求重開,跨月了,這個月我們開了負數發票,又重新開了一正確的寄給客戶,帳務上應該怎么處理.



借應收賬款,負數
貸主營業務收入,負數
應交稅費負數
借應收賬款,
貸主營業務收入,
應交稅費
2023 02/19 10:14

84785043 

2023 02/19 14:00
老師我這樣做后,金蝶帳上應交稅費剛好少出這個應交稅費沖紅的數.與納稅申報表上的數字不符.這應該是什么原因造成的呢.

郭老師 

2023 02/19 14:54
正數負數合計申報的嗎

84785043 

2023 02/19 14:55
因為是上個月開的票,沒有作廢,那就如實申報了

郭老師 

2023 02/19 15:02
那就對
這個月開負數
下個月才申報

84785043 

2023 02/19 18:48
老師可是這樣的話,我看這個金蝶與納稅申報表剛好相差1955.75元,就是這個負數發票造成的.這種情況該怎么處理.

郭老師 

2023 02/19 18:48
負數發票做到這個月不是嗎
上個月負數沒有開

84785043 

2023 02/19 19:54
12月開的沒有做廢,1月開的負數,然后又重新開了一份正確的.現在才開始做1月份的帳.

郭老師 

2023 02/19 19:58
你看下附表一
是不是沒有把負數減去
你申報的時候銷售額不對
可以修改下的

84785043 

2023 02/19 19:59
附表一是沒有減,15號前申報過了還能改嗎

郭老師 

2023 02/19 20:00
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納里面有一個作廢申報,或者是更正申報試一下
不行的話就去稅務局
