問題已解決
老師,2021年12月開了6萬的發票開錯了,在2022.1才來作廢這張發票,已經跨年了,我作廢的時候直接這樣做對嗎?那對應的成本又應該怎么調整?分錄怎么寫



您好,作廢了開正確的發票了嗎
2023 02/18 13:53

84785042 

2023 02/18 13:54
作廢以后在當月開具了一張正確的發票

東老師 

2023 02/18 13:55
按照這個做負數,再按照正確發票做賬就行了

84785042 

2023 02/18 13:55
不是老師 不開具了

東老師 

2023 02/18 13:55
那就按照這個會計分錄做負數就行

84785042 

2023 02/18 13:55
作廢以后不開具了

東老師 

2023 02/18 13:55
那就按照這個會計分錄做負數就行

84785042 

2023 02/18 13:56
那成本呢老師 怎么把2021.12確認的成本減少呢

東老師 

2023 02/18 13:58
這個借庫存商品 貸以前年度損益調整(主營業務成本) 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

84785042 

2023 02/18 14:01
正數表示還是負數表示呢

東老師 

2023 02/18 14:04
按照正數表示就可以的
