問題已解決
借:管理費用,貸:應付職工薪酬;借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 今年發現多計提了工資,怎么做賬務處理呢



下個月少計提就是了哈
2023 02/17 11:12

84785004 

2023 02/17 11:13
這個跨年了,不需要單獨處理嘛

84785004 

2023 02/17 11:14
查去年的賬,看到的

家權老師 

2023 02/17 11:19
那就調整利潤分配-未分配利潤科目

84785004 

2023 02/17 11:19
這個情況怎么調整呢

家權老師 

2023 02/17 11:25
借:應付職工薪酬
貸:利潤分配-未分配利潤

84785004 

2023 02/17 11:26
管理費用和銀行存款科目不用動了是吧

家權老師 

2023 02/17 11:33
是的,管理費用和銀行存款科目不用動了

84785004 

2023 02/17 11:35
好的,謝謝老師

家權老師 

2023 02/17 11:37
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!
