問題已解決
制造費用的工資,按計提工資放就可以了吧?



你好,沒有社保公積金什么的嗎?
2023 02/16 15:06

84785037 

2023 02/16 16:27
當月生產的制造費用工資用的計提,當月貨物就已經出來并賣出去了,直接轉結成了庫存商品,次月發放工資后多計提的部分怎么處理?

郭老師 

2023 02/16 16:31
你好,紅沖就可以的,借應付工資貸制造費用
借制造費用
貸生產成本
借生產成本
貸庫存商品
借庫存商品借主營業務成本負數。

84785037 

2023 02/16 17:02
若是有部分未完全為成品,工資多計提的部分直接紅沖就可以了把

郭老師 

2023 02/16 17:06
對的,是的,是這么做的。
