問題已解決
請問老師,2022年11月的時候我我們收到進項發票10萬,已經抵扣勾選了,但是12月份的時候對方紅沖了這10萬發票,現在我們分錄應該怎么做呢



你好,針對紅沖的進項發票
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
注意:這個分錄的借貸方,都是負數金額
2023 02/13 21:03

84784983 

2023 02/13 21:05
請問老師,我的庫存商品已經結轉為主營業務成本了,現在是不是要變成以前年度損益調整呢

鄒老師 

2023 02/13 21:06
你好,需要對結轉的成本進行調整,把?主營業務成本? ?用? 以前年度損益調整—主營業務成本? 科目代替入賬?

84784983 

2023 02/13 21:14
今年的分錄是:借以前年度損益調整(負數),進項稅額(負數),貸應付帳款,對嗎

鄒老師 

2023 02/13 21:15
你好,是針對結轉成本的調整,還是購進分錄的調整呢??

84784983 

2023 02/13 21:15
成本的調整

鄒老師 

2023 02/13 21:16
你好,針對結轉成本的沖銷,分錄是
借:庫存商品,
貸:以前年度損益調整—主營業務成本?

84784983 

2023 02/13 21:20
但是我們沒有庫存了呢,當初收到進項發票的時候就直接出成本了,現在如果借庫存商品的話不是會一直掛在帳上嗎

鄒老師 

2023 02/13 21:21
你好,針對結轉成本的沖銷,分錄是
借:庫存商品,
貸:以前年度損益調整—主營業務成本?
沖銷購進的分錄是
借:應付賬款等科目,貸:借:庫存商品? ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
這樣兩筆分錄之后,庫存商品就沒有余額啊
