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請問老師,年末結轉稅費,是都結轉到轉出未交增值稅里,留抵稅也要結轉到轉出未交增值稅嗎?如果1月份銷項減進項還有2000,那那部分轉到未交增值稅的留抵稅怎么抵減,怎么做分錄?

84785008| 提問時間:2023 02/13 10:02
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,把2000也結轉到未交增值稅,余額直接抵減了
2023 02/13 10:03
84785008
2023 02/13 10:07
這個2000怎么結轉?具體分錄怎么做?是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2000 貸做什么?
小寶老師
2023 02/13 10:10
您增值稅一般計提的分錄發我下,給你看看
84785008
2023 02/13 10:20
月末如有交稅的做借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 我現在是要結轉年末稅費,比如,年末進項累計8,進項轉出2,銷項4,留抵2,結轉時做借應交-轉出未交增值稅 8 貸:應交稅費-進項8 借:應交-銷項4 進項轉出2 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 6 這樣下來應交稅費-轉出未交增值稅在貸方2萬,就是留抵的2萬,問,這個留抵2萬怎么處理?要不要做分錄? 1月如果銷項減進項還有2000怎么做分錄?
小寶老師
2023 02/13 12:17
留底的兩萬,不用做任何處理。,一月份把銷項和進行同時轉入未交增值稅就可以。
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