問題已解決
老師下午好!收到21年11月份的發票,在23年可以入賬并作為當期費用稅前扣除嗎?



你好, 是不可以的,損益是按權責發生制進行確認的
2023 02/10 13:57

84784985 

2023 02/10 14:00
那要怎么處理

易 老師 

2023 02/10 14:07
借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用

84784985 

2023 02/10 14:22
好的!是不是也可以讓對方沖紅重開,作為當期費用稅前扣除?

易 老師 

2023 02/10 14:23
你好,可以的, 沒問題

84784985 

2023 02/10 14:28
好的,謝謝老師!

易 老師 

2023 02/10 14:39
不客氣,有空給五星好評:,
