問題已解決
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時做賬是待抵扣進(jìn)項,已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,這個月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項嗎?



借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸:待抵扣進(jìn)項
2023 02/10 09:38

84785041 

2023 02/10 10:31
摘要寫什么呀?老師

家權(quán)老師 

2023 02/10 10:37
就是結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證發(fā)票
