問題已解決
老師,2022年5月份認證的發票,2023年1月沖紅,1月憑證怎么做,沖紅兩張發票,當時有一張做錯憑證,按普票入賬,沒做進項稅額,這個怎么處理好



你好,當時的分錄怎么做的?
2023 02/09 12:42

84784967 

2023 02/09 12:46
老師,你看一下

84784967 

2023 02/09 12:47
沒做進項稅額

郭老師 

2023 02/09 12:51
普票的這一個借其他應收款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配,未分配利潤,這個在進項附表二進項轉出里面填寫就可以了。

84784967 

2023 02/09 13:07
老師,這個怎么做

84784967 

2023 02/09 13:07
老師,普票其他應收款科目是什么

郭老師 

2023 02/09 13:09
也是紅沖是嗎?借應付賬款,
貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅進項轉出
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。

84784967 

2023 02/09 14:34
謝謝老師

郭老師 

2023 02/09 14:36
不用客氣,工作愉快。
