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委外入庫時分錄是借自制半成品,貸委托加工物資和應收賬款,那增值稅呢

84784990| 提問時間:2023 02/07 13:37
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
委外入庫時分錄中,增值稅應該為貸方。在委外加工過程中,加工廠提供的貨物和服務受到增值稅,因此我們應該將增值稅記錄為貸方,用以補償付費人繳納的增值稅支出。另外,增值稅發票中的金額應當是不含稅金額,因此應將發票金額與增值稅金額相加,得出應付的總金額,然后一次性付款。 拓展知識:增值稅(Value-Added Tax)是一種消費稅,它是企業在銷售商品和提供服務時收取的稅收,只有在“付款人”和“收款人”之間發生價值增加時才會收取這種稅收。 例如,一家面包店在出售面包時所產生的價值增加,就需要對它征收增值稅,而不是其他消費稅,如消費稅或營業稅。
2023 02/07 13:44
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