問題已解決
老師你好,我想問一下就是我沒有收到發(fā)票我掛其他應付款科目,收到發(fā)票后怎么處理了,會計分錄怎么做



借管理費用等,貸其他應付款
2023 02/06 15:14

84784983 

2023 02/06 15:19
老師我這個是裝修工程發(fā)票,金額比較大的,前期我沒有收到發(fā)票是做:借:長期待攤費用 貸:其他應付款-暫估。現(xiàn)在我收到發(fā)票了怎么做呢

郭老師 

2023 02/06 15:21
借其他應付款貸長期待攤費用,然后再做發(fā)票的借業(yè)長期待攤費用,
貸其他應付款當時攤銷了嗎?

84784983 

2023 02/06 15:27
當時已經(jīng)攤銷了,當時是做:借:長期待攤費用 貸:其他應付款暫估 然后攤銷做:借管理費用-裝修費 貸:長期待攤費用

84784983 

2023 02/06 15:28
現(xiàn)在收到發(fā)票了我該怎么做分錄呢

郭老師 

2023 02/06 15:29
借其他應付款貸長期待攤費用,
然后再做發(fā)票的借業(yè)長期待攤費用,
貸其他應付款
借長期待攤費用,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸長期待攤費用

84784983 

2023 02/06 15:36
不是很明白這跟以前年度損益調(diào)整有什么關(guān)系

郭老師 

2023 02/06 15:37
你好,管理費用影響以前年度損益調(diào)整,這個理解嗎?
