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請問老師一般納稅人6月30號開了張專票,7月5號沖紅,那7月申報6月的增值稅時應該如何申報呢?



一般納稅人開具的專用發票,如果發生沖紅的情況,原發票作廢,沖紅時要按照《增值稅專用發票使用規定》規則進行沖紅,確認沖紅發票。例如,一般納稅人6月30日開具專用發票,7月5日沖紅,那7月申報6月的增值稅時,應當按照沖紅發票的明細申報繳納,且原發票作廢,標注“作廢”,證明沖紅發票的正確性,以確保申報稅款的準確性。
2023 02/06 05:31

請問老師一般納稅人6月30號開了張專票,7月5號沖紅,那7月申報6月的增值稅時應該如何申報呢?
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