問題已解決
"老師 我去年暫估成本10萬,取得12萬 暫估費用6萬,取得3萬, 總共暫估16萬,取得15萬,差1萬,1萬是需要調增對嗎 取得的這些發票做的分錄是先沖紅暫估,然后再按票入賬 那多取得的成本2萬發票怎么調整"



老師您好,針對您的問題,發票入賬的確需要按照前面暫估費用的數字進行沖紅暫估,然后再按照實際應納稅額,對比暫估費用,對差額進行調整。但是,取得的2萬發票應該由企業確定,根據稅務規定,應當按照實際支出金額,將取得的費用編入增值稅原始發票,以便于后期的稅務調整。如您有其他疑問,請隨時提出,我們將竭誠為您解答。
2023 02/05 19:00
