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22年12月有一筆未開票收入已經申報納稅,23年又補開了該筆發票,怎么做賬務處理?



你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負數申報即可。
申報期報稅您好,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品
2023 02/02 16:51

易 老師 

2023 02/02 16:51
第二年開票只需申報這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的

22年12月有一筆未開票收入已經申報納稅,23年又補開了該筆發票,怎么做賬務處理?
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