問題已解決
22年12月將未開票收入確認收入并且已經報稅。23年1月、3月分別又開票給對方,那23年的分錄怎么做比較合適。22年12月分錄如圖。



就是把你12月份的會計分錄做負數,然后再按照發票做正數
2023 04/12 09:37

慧子 

2023 04/12 09:49
老師,您好。正常紅沖掉12月份的就可以,對吧。12月確認的收入,1月份開的普票,3月份才發現12月已經確認收入。3月份再紅沖,在稅務上是否有影響。或者我們怎么做更好些。

東老師 

2023 04/12 09:50
就按照我說的這么做就可以做一個正數,再做一個負數就行。
