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紅沖上月開具的發票后,增值稅納稅申報表附列資料(一)中怎么填?是把當月開具的增值稅專票里相對應的稅率的銷售額和銷項稅額減去紅沖掉的銷售額和稅額嗎?

84785027| 提問時間:2023 02/01 16:36
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
應該是減去紅沖掉的銷售額和銷項稅額。在增值稅納稅申報表中,第一欄(一)列“本期收入銷售額”和“本期應納稅款額”,一般是填征收機關所出具的增值稅專用發票有效內容,紅字發票被取消其有效性,但是,紅字發票還是要填在申報表上,只不過紅字發票中填寫的收入銷售額和應納稅款額需要轉折,即減去相應的值。同時,紅字發票需要報送到稅務機關備案。 拓展知識:根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十六條的規定,紅字發票可以作為減少應納稅款的證明。在實際的納稅申報中,凡是開具紅字發票的,應當在增值稅納稅申報表附列資料(一)中以負數形式減掉收入銷售額和應納稅款額,并報稅務機關備案,以證明實質上發生的經濟效益已被抵減。
2023 02/01 16:40
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