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內部控制審計的具體目標有哪些?

84784973| 提問時間:2023 01/31 10:10
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
內部控制審計的具體目標包括: 1、鑒別有效的內部控制:檢查組織的內部控制是否有效,并確保它們能夠有效地幫助組織實現其目標; 2、鑒定內部控制的健全性:檢查內部控制的健全程度,以便及時發現問題并采取糾正措施; 3、對內部控制的合規性進行審計:檢查內部控制是否符合監管要求和公司規定; 4、確保財務報告真實可靠:審計內部控制確保財務報告的真實、準確和可靠; 5、識別有效防范風險:檢查內部控制確保風險有效控制并阻止可能對組織造成的損害; 6、對經營狀況進行審查:通過審計內部控制了解組織的經營狀況,及時發現存在的問題,并采取正確的措施; 7、保護組織財務利益:通過審計內部控制保護組織的財務利益,防止財務上的損失。 拓展知識:內部控制審計評估是一種重要的績效改善手段,它可以幫助組織在發現問題后采取糾正措施,提高組織的效率和服務水平,從而提高組織的績效。它的目標不僅僅是檢查組織的內部控制是否有效,還要考慮如何實施內部控制審計,以及如何使用內部控制審計的結果,以滿足公司的績效改善要求。
2023 01/31 10:19
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