問題已解決
每年的280元稅盤服務費如何遞減增值稅



你好,主表23欄里面填寫,
然后去填寫減免明細表,本期發生額實際抵扣金額,
還有附表四的本期發生額實際抵扣金額。
2023 01/30 15:12

84784995 

2023 01/30 15:27
減免明細表如何填寫 需要代碼什么的嗎

郭老師 

2023 01/30 15:28
增加一行,選擇減免代碼9914。

84784995 

2023 01/30 15:29
是填寫在本期發生額那里嗎 還有表四 是填寫第一行第二列嗎 這三個表有沒有先后順序

郭老師 

2023 01/30 15:31
減免明細表,本期發生額,實際抵扣金額都需要填寫啊。

郭老師 

2023 01/30 15:32
第一行、第二列和第四列填寫。

郭老師 

2023 01/30 15:32
這個沒有順序要求的。

84784995 

2023 01/30 15:49
這個不是附表減免表 表四填完主表自動生成的嗎

郭老師 

2023 01/30 15:50
要需要自己填寫的,可以試一下。

84784995 

2023 01/30 15:50
做賬是不是借:管理費用 貸:銀行存款
借:應交稅費-增值稅-減免稅款 貸:管理費用
接下來需要怎么做

郭老師 

2023 01/30 15:51
對的,是的,你的進項銷項有余額嗎?如果有余額的話,其他的不用做。

84784995 

2023 01/30 15:54
進項 銷項都有余額 沒有結轉 而是做的借:應交稅費-增值稅 -增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
看年度繳納增值稅是不是看應交稅費-未交增值稅 的借方累計發生額就可以了
下面不做 那借:應交稅費-增值稅-減免稅款 不是也是一直有余額嗎

郭老師 

2023 01/30 15:56
的是的,也是一直有余額的。

84784995 

2023 01/31 09:01
看年度繳納增值稅是不是看應交稅費-未交增值稅 的借方累計發生額就可以了 對嗎 郭老師
余額可以放在那不用管嗎

郭老師 

2023 01/31 09:04
對的,是的,是這么做的。
