問題已解決
老師,請問22年12月份做了這筆預提費用,今年1月要怎么做分錄紅沖,匯算清繳前才拿票回來的。



您好,先做一筆以前年度損益調整的反向,然后再做本期的
2023 01/30 09:56

84785034 

2023 01/30 09:57
分錄可以羅列一下嗎老師

小鎖老師 

2023 01/30 09:57
我看不清金額和費用科目,拍照清楚一下吧

84785034 

2023 01/30 09:57
上面有圖片

84785034 

2023 01/30 09:58
借:管理費用_預提費用 貸:其他應付的

小鎖老師 

2023 01/30 09:59
借 其他應付款? ?貸 以前年度損益調整——管理費用? 借? ?以前年度損益調整——管理費用 貸 未分配利潤

84785034 

2023 01/30 10:00
好的謝謝老師,然后拿回成本費用發票的時候正常入賬就可以了是嗎老師

小鎖老師 

2023 01/30 10:00
嗯對是和這個意思的

84785034 

2023 01/30 10:01
好的謝謝老師

小鎖老師 

2023 01/30 10:04
沒事的,理解了就好
