當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問前幾個(gè)月我們收到供應(yīng)商發(fā)票模具費(fèi),金額較大,入了固定資產(chǎn),然后今個(gè)月又收到客戶的模具費(fèi),也開了發(fā)票,這怎么做賬呀



賬務(wù)處理上可以采取這樣的方式,以前月收到的供應(yīng)商發(fā)票模具費(fèi)要按照固定資產(chǎn)的科目進(jìn)行入賬,記錄在“原材料和周轉(zhuǎn)材料”、“無形資產(chǎn)”或“待攤費(fèi)用”等科目中,記為凈值。今月收到的客戶模具費(fèi)是為了收取客戶而開的發(fā)票,要錄入到應(yīng)收賬款科目,同時(shí)應(yīng)當(dāng)扣除“銷售費(fèi)用”和“銷售稅金”等費(fèi)用,反映凈收入,用于外部報(bào)表編制時(shí)的調(diào)整。
拓展知識(shí):盡量避免把財(cái)務(wù)處理和稅務(wù)處理等混為一談,以免引起稅務(wù)問題,特別是對(duì)于那些涉及稅務(wù)的費(fèi)用,盡量和稅務(wù)管理部門核對(duì)和記錄,以免稅款漏繳或過多繳納等情況的發(fā)生。
2023 01/28 12:27
