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老師,公司每個月都會計提倉儲費,會計分錄是借:銷售費用-倉儲服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-預(yù)提倉儲費,請問次月收到票應(yīng)該怎么做賬呢

84785035| 提問時間:2023 01/27 18:09
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
次月收到票應(yīng)該做賬的步驟如下: 1、首先,憑證:收據(jù)據(jù)-應(yīng)收賬款-倉儲服務(wù)費; 2、把憑證上的內(nèi)容記入賬簿:借:應(yīng)收賬款-倉儲服務(wù)費,貸:銀行存款-倉儲服務(wù)費; 3、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)提倉儲費:借:預(yù)提倉儲費,貸:倉儲服務(wù)費; 4、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付暫估款:借:應(yīng)付暫估款,貸:預(yù)提倉儲費; 5、減少應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付暫估款; 以上就是次月收到票應(yīng)該做賬的步驟。會計記賬就是按照會計準(zhǔn)則和會計科目的運用,按一定的記賬規(guī)則把會計事項按照確定的格式記錄到有關(guān)的賬簿和憑證中,以便準(zhǔn)確、及時地反映企業(yè)的會計核算狀況。此外,會計記賬還應(yīng)處理期末結(jié)轉(zhuǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
2023 01/27 18:23
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