問題已解決
之前有筆職工福利費進項抵扣了,現在把它轉出來了,金額500,怎么做會計分錄,之前掛在應交稅費應交增值稅進項稅額



會計分錄如下:
應交稅費:借:應交稅費(應交稅費)500元;
貸:應交增值稅進項稅額(利潤科目)500元。
拓展知識:應交增值稅進項稅額,是企業在購進原材料、購買增值稅專用發票或即征即退增值稅時,按稅法規定,預先繳納的增值稅。企業按照增值稅實際繳納的情況,在科目上逐一分類登記,以備抵扣和核銷,核算的是“應交增值稅進項稅額”,此科目有短期和長期之分。
2023 01/26 21:51
