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問題已解決

2-2、某商場為一般納稅人,2021年9月發生以下業務(|)銷售貨物開具增值稅專用發票注明價款250000元;(2)銷售貨物開具普通發票取得收入14680元,收取包裝物押金130元;(3)購進貨物取得增值稅專用發票注明價款68500元(4)購進貨物取得普通發票注明價款3900元若稅率為13%,請計算該商場本月銷項稅額、進項稅額、應納稅額

84785035| 提問時間:2023 01/25 22:39
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
銷項稅額:根據國家要求,增值稅稅率為13%,一般納稅人發生的業務,我們根據其銷售貨物開具增值稅專用發票注明價款250000元計算,其銷項稅額為32500元,即(250000元*13%)=32500元 進項稅額:增值稅稅率為13%,一般納稅人發生的業務,我們按照其購進貨物取得增值稅專用發票注明價款68500元計算,其進項稅額為8945元,即(68500元*13%)=8945元 應納稅額:應納稅額=銷項稅額-進項稅額,即(32500元-8945元)=23535元 拓展知識:增值稅是一種根據國家關于稅收負擔的規定,按照增值原則,從企業或個人取得銷售貨物或提供服務的收入中,按照一定的稅率提取的一種稅收。也就是說,當企業或個人發生購銷行為時,國家會收取一定的稅收,以補償政府沒有收取的稅收。
2023 01/25 22:46
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