問題已解決
供應商多開200發票過來,如何做賬



多開發票做賬一般需要以下幾個步驟:
1.首先,審核發票是否合法,檢查發票內容是否正確,發票印刷是否合法有效。
2.審核發票信息是否與采購支付單據對應;檢查稅務登記證、社會信用代碼等所有供應商的資質證明,確保收到的發票來源可靠。
3.把發票和采購支付單據進行匹配(如果采用計算機處理,要把發票信息和采購支付單據信息輸入到計算機中進行匹配)
4.登記發票信息,對發票內容進行摘要,把總價和發票票號等發票信息填寫入做賬賬簿;
5.記入發票(金額)到應付款中,將發票內容情況記入統計表;
6.如果是往來票據涉及應收應付雙方,還要記錄應收賬款和應付賬款雙方明細,方便日后控制賬務及結算。
拓展知識:在多開發票的做賬過程中,為了解決采購物料和發票對應關系的管理問題,可以采用電子發票的方式進行處理,可以有效的防止出現多開發票等賬務不符合的情況。
2023 01/25 17:59
