問題已解決
收到客戶抵壓過來的車輛,沒有發票,轉手抵壓給了供應商(也不開發票)這個賬開如何做呢?



借固定資產貸應收賬款
2021 01/18 10:27

郭老師 

2021 01/18 10:27
借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借應付賬款貸固定資產清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到資產處置損益。

84785001 

2021 01/18 10:58
沒有發票,也能入賬嗎?

郭老師 

2021 01/18 11:06
可以做
成本費用沒有發票匯算清繳調增

84785001 

2021 01/18 11:13
調增具體怎么操作呢,賬上要改不,比如原材料沒有發票,當時做了成本,沖減了材料,如果要把沒有發票的調出來,是直接調減主營業務成本呢,還是怎么做,具體的賬務分錄要怎么做?

郭老師 

2021 01/18 11:15
固定資產折舊表
稅收金額不填寫就是了

郭老師 

2021 01/18 11:15
賬上還是之前的分錄

84785001 

2021 01/18 11:19
固定資產清理應交稅費怎么計算出來的,是根據抵賬金額算嗎?

郭老師 

2021 01/18 11:21
你好
一般納稅人還是小規模的
什么時間買的車

84785001 

2021 01/18 11:24
一般納稅人,不是買的,是客戶欠我的貨款,有一輛小商務車大概14萬說拿回來抵債,我們又欠供應商的錢然后直接給供應商了,也抵14萬。

郭老師 

2021 01/18 12:06
你好
還是按上面的做法的

郭老師 

2021 01/18 12:07
你好
剛才發錯了
一般納稅人13%的增值稅

郭老師 

2021 01/18 12:07
14/1.13這個是固定資產清理的
應交稅費14/1.13*13
