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老師,進項稅額大于銷項稅額需要寫分錄嗎,例如進項稅額5萬,銷項稅額3萬這樣

84784994| 提問時間:2023 01/23 05:10
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
是的,進項稅額大于銷項稅額需要寫分錄,例如上述情況,根據會計科目分錄的原則及企業會計制度,該項應記入“應交稅費-增值稅進項稅額”(借方)“應交稅費-增值稅銷項稅額”(貸方),具體分錄可以這樣記錄:   借:應交稅費-增值稅進項稅額 50000 貸:應交稅費-增值稅銷項稅額 30000 貸:應交稅費-增值稅抵扣稅額 20000 在企業會計中,“應交稅費-增值稅進項稅額”是指企業在購買商品及服務時,因購買行為所產生的稅費,而“應交稅費-增值稅銷項稅額”指出售商品及服務所產生的稅費,“應交稅費-增值稅抵扣稅額”則是指企業申報銷項稅額時所享受的抵扣稅額。了解了這些內容,企業在準備會計分錄時就不會有任何疑惑。 在記錄進項稅額大于銷項稅額的會計分錄時,我們還可以給出一點拓展知識,關于進項稅額大于銷項稅額多出來的稅額可以存入稅金罰款金,記入“應交稅費-罰款金”中,以備將來進行相應的申報抵扣。如果企業將這部分多出的稅額用于支付企業的其它費用,則應將其分別記入企業所支付的各項費用科目中,例如辦公費、運輸費等。
2023 01/23 05:21
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