問題已解決
老師,請問我們收到增值稅留抵退稅應該咋做賬呢



當收到增值稅留抵退稅時,要正確處理增值稅留抵退稅費用的會計處理和稅務處理。
1、根據會計規范,企業發生的增值稅留抵退稅費用要在會計處理流程中單獨記錄,記入“應交稅費-增值稅留抵退稅”;
2、根據稅務規定,增值稅留抵退稅費用進行稅務登記后,在每月的25日內(含當月)辦理退稅手續,由銀行及時轉入企業賬戶。
3、當企業收到增值稅留抵退稅時,要注意會計處理和稅務處理要符合相關規定,及時辦理相關稅務手續,以確保企業財務正常結算。
拓展知識:企業實際使用銷售收入所得稅稅款時,要按照會計準則和稅務規定,正確登記抵扣,以證明企業繳納稅款的合法性,以免發生稅務稽查問題。
2023 01/22 20:26
