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請問老師,我開具負數發票,做賬是 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅銷項稅額(紅字),還是做 借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 貸:應收賬款

84785037| 提問時間:2023 01/21 09:41
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
開具負數發票時,有幾種做賬,但通常而言,做賬公式設置借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項稅額(紅字)是比較常見的,此時,你發票上的增值稅部分是紅字,而你要記出來的必須也是紅字;主營業務收入部分可以把稅后收入記在主營業務收入里,也可以把稅前收入記在主營業務收入里,以方便后面核算。 基于此,當你開具負數發票時,做賬時應按照現行法律、法規和會計準則的要求,借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項稅額(紅字)這種方式去做賬;同時,你在開具負數發票的同時,要進行數據核實,防止發生假賬情況。 拓展知識:負數發票是指納稅人在記賬憑證上使用金額為負數的發票,納稅人可以在發票上申報負數發票,以償還已繳納的稅款。為了防止負數發票被濫用,國家規定,如果負數發票金額超過50萬元,納稅人須提供可以證明稅款已經由納稅人完全支付的有效證明文件。
2023 01/21 09:47
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