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一個項目,我司與甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術服務費),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應商,該供應商將針對上述業務開具稅點為6%的10萬元信息技術服務費、廣告發布費(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊付,收到客戶款項之后我司付給該供應商。 我司為一般納稅人,按全年利潤290萬計算。 按上述情況,我司代付10萬元,我司是否涉及稅務成本支出?如涉及到,請列出具體稅種及對應成本以及總成本

84785035| 提問時間:2023 01/20 17:58
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答:我司代付10萬元,會涉及稅務成本支出,具體如下: 1)增值稅:我司按照10萬元總金額支付給供應商,供應商應納稅額為10萬×6%=600元。 2)企業所得稅:根據全年利潤290萬,按照當地所得稅法律規定,我司應納稅額為290萬×20%=58萬元。 因此,我司涉及稅務成本支出,總成本為58.6萬元:增值稅600元,企業所得稅58萬元。 需要提醒的是,由于稅法政策不斷變化,我司可能要支付更多的稅款,因此應及時關注相關政策,以免產生不必要的稅務風險。
2023 01/20 18:11
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