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銷售方在8月份開了一張5萬的增值稅進項,我司在8月份已經進項抵扣申報納稅了,現在要4萬紅沖,我司作為購買方應該怎么操作?

84784981| 提問時間:2023 01/20 09:59
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
購買方在處理增值稅進項抵扣問題時,應首先查驗銷售方開具的增值稅發票,確定發票中的金額是否與銷售方提供的金額一致。 如果發票的金額與銷售方提供的金額一致,購買方需要準備增值稅進項紅字發票通知單,內容包括發票號碼、紅字發票金額及原因。購買方需要將通知單上傳至稅務部門,申請核銷原發票。在核銷完成后,購買方可以拿到紅字發票,將紅字發票交給銷售方,以致銷售方的增值稅注冊金額減少。最后,購買方需要將紅字發票保存好,以便稅務部門查詢。 以上就是處理購買方需要4萬紅沖增值稅進項的一般做法,企業在處理增值稅進項紅字發票時,還要注意對應稅收籌劃等技巧。
2023 01/20 10:12
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