問題已解決
我們公司申報5月份增值稅的時候,少申報了一張紅字發票(電子普通發票),我可以在申報6月份增值稅的時候補上去嗎



根據《營業稅收入管理辦法》第3條規定,紅字發票應于申報當月形式審核,不及時報送紅字發票的,稅務機關將按照發票制式審核辦法,按照申報當月的稅收管理辦法進行審核。因此,您只能在5月份申報增值稅的時候補上去這張紅字發票,不可在6月份申報增值稅的時候補上。
另外,每月增值稅申報時,建議您提前對開發票情況進行統計,了解購方及其相關發票的情況,定期檢查發票的收取情況,以免錯過有效的紅字發票,引起增值稅申報難題。
2023 01/20 09:41
