操你逼_一级毛片在线观看免费_91欧美激情一区二区三区成人_日本中文字幕电影在线观看_久久久精品99_九九热精

問題已解決

老師您好!我做錯的憑證是,借 研發支出-費用化支出9100,貸 銀行存款2730 應付賬款6370。 借應付賬款6370.貸銀行存款6370,這筆當時沒有收到發票,今年收到發票了,我把前面兩筆沖紅了,再做 借預付賬款2730。借預付賬款6370,貸銀行存款2730,貸銀行存款6370。還要怎么做?

84784999| 提問時間:2023 01/17 18:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您做的憑證是正確的,但根據會計處理原則,應將預付賬款分為應付賬款和預付賬款,如果是收到發票,而沒有相關的產品和服務,那么應該寫: 借:研發支出-費用化支出9100 貸:應付賬款2730 貸:預付賬款6370 當收到發票后,應寫: 借:應付賬款2730 貸:應收賬款2730 借:預付賬款6370 貸:應收賬款6370 也就是說,在收到發票后,應將前面的憑證沖紅后,將原來的應付賬款和預付賬款分別寫成應收賬款。 會計處理注意: 1、會計處理原則是履行此筆支出時,將此項支出從當月支出記錄中去除,而不是整行體現在帳務憑證上; 2、同時,對于這類預付款,必須開具發票,以便核對是否與實際產生的支出一致,將正確支出記錄到財務報表中; 3、會計處理還要符合正確的科目,按照會計分錄規范去處理,把收入重新定位到應收賬款,保證財務報表的準確性。
2023 01/17 18:12
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      主站蜘蛛池模板: 中文字幕免费播放 | 国产一区二区三区四 | 波多野在线视频 | 亚洲аv电影天堂网 | 精品视频免费观看 | 欧美日韩精品一区 | 免费污污网站 | 岛国av免费 | 国产伦精品一区二区 | 瑟瑟在线观看 | 在线不卡视频 | 国产精品亚洲综合 | 日韩欧美三区 | 久久九九久久精品 | 欧美在线视频网站 | 青青草一区二区 | 国产精品爽爽爽爽爽爽在线观看 | 久久久性 | 天堂视频在线 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 又爽又大又黄a级毛片在线视频 | 欧美国产精品一区二区 | 国产一区二区三区不卡在线观看 | 97视频免费播放 | 成人免费网站在线观看 | 精品一区二区三区中文字幕 | 久久久久一区二区 | 日韩欧美一区在线 | jizz中国女人高潮 | 久久久午夜精品理论片中文字幕 | 国产午夜小视频 | 肉色欧美久久久久久久免费看 | 一区二区免费 | 九九免费视频 | 日韩欧美在线一区二区 | 亚洲一区二区成人 | 在线国产区 | 国产一区二区在线免费观看 | 久草一区| 精品国产美女 | 亚洲国产91 |