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問題已解決

(2)甲公司于2×19年12月15日向丙公司銷售一批商品,該批商品的不含稅價款為2000萬元,成本為1600萬元,增值稅稅率為13%,商品已發出,貨款已收到。因產品外包裝質量原因,2×20年2月15日接到丙公司通知要求在價格上折讓10%,否則將退貨。經過檢驗同意丙公司要求,并收到對方開具的紅字增值稅專用發票。按照稅法規定,銷貨方收到購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發票申請單”時開具紅字增值稅專用發票,并作減少當期應納稅所得額處理。貨款折讓額已支付編輯所有會計分錄

84784994| 提問時間:2023 01/17 15:03
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
(1)首先是憑借2月15日收到的丙公司的通知要求,銷售方折讓10%的貨款,以紅字增值稅專用發票的形式給予購買方: (1)貸方現金2000萬(貨款折讓額),借方應付賬款1600萬; (2)貸方增值稅200萬,借方應交稅費26萬(2000萬*13%*10%); (3)貸方增值稅抵減憑證200萬,借方應交稅費26萬(2000萬* 13% * 10%)。 拓展知識:紅字增值稅專用發票是指稅務登記登記的納稅人,按法定稅率開具的發票,在發票的稅額欄中顯示為紅色數字的發票,因其涉及稅負減免,需要納稅機關審核和批準才能有效。
2023 01/17 15:16
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