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用上期留抵的增值稅額抵扣本期的增值稅額,怎么做賬呢



你好,你上期怎么做賬的?平時增值稅是怎么結轉的?
2023 01/16 10:26

84784971 

2023 01/16 10:39
我才接手,之前沒有用留底的扣過,都是直接勾選的

東老師 

2023 01/16 10:40
比如說本期抵扣留抵進項稅額。借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅

84784971 

2023 01/16 10:43
這個是不是要做在12月,我已經申報了,沒有做怎么辦

東老師 

2023 01/16 10:43
你如果沒有計提增值稅的話,一月份再做也可以。

84784971 

2023 01/16 10:47
這個增值稅是未開票收入,怎么做賬呢

東老師 

2023 01/16 10:48
借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額

84784971 

2023 01/16 10:51
我12月份直接貸收入,沒有做應交稅費,我1月怎么補呢

東老師 

2023 01/16 10:52
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

84784971 

2023 01/16 10:54
收入的金額也有錯,里面也包含了增值稅額,怎么做

東老師 

2023 01/16 10:54
就按照我上面的這么做賬

84784971 

2023 01/16 10:57
我這個銷項是用留底的稅額抵扣的,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅,這樣做么

東老師 

2023 01/16 10:58
對,所以我得看看你咋結轉增值稅的

84784971 

2023 01/16 11:03
老師您看一下

東老師 

2023 01/16 11:05
這么看,你平時應該是沒有結轉的,所以就按照我說的這么做就可以。

84784971 

2023 01/16 12:36
我可以借主營業務收入,貸應交稅費銷項么?

東老師 

2023 01/16 12:38
你這么做的話也是可以的。

84784971 

2023 01/16 12:48
是去年12月份的不影響吧?摘要我要怎么寫呀老師

東老師 

2023 01/16 12:50
調整某號記賬憑證就行
