問題已解決
小規模公司,2022年12月開具發票一張,2023年1月作廢,重新開具,那么申報2022年第四季度增值稅時,需要申報12月開具發票的數額嗎?



您好,這個是需要的,需要
2023 01/13 22:52

84785044 

2023 01/13 22:53
那12月正常申報增值稅,下年1月紅沖發票并重新開具,到時候怎么申報增值稅呢?

小鎖老師 

2023 01/13 22:54
下個月申報紅沖收入就行

84785044 

2023 01/13 22:56
紅沖收入,在增值稅報表哪里填寫?

小鎖老師 

2023 01/14 09:32
申報表開票收入那個地方,然后填負數就可以啦

84785044 

2023 01/14 09:32
好的,謝謝老師

小鎖老師 

2023 01/14 09:35
不客氣的,祝您開心
