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老師,職場小白提疑問 公司當月對公支付費用時(收到普票) 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:廣告費 貸其他費用,這樣做分錄對嗎, 如果對公支付并收到專票且當月做抵扣呢,做費用的,分錄應該怎么做

84784971| 提問時間:2023 01/12 23:29
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
如果是收到普通發票,應該這樣做分錄:借:應付款,貸:銀行存款;借:廣告費,貸:其他費用。如果收到的是專用發票,并且在當月做抵扣的話,分錄為:借:應退稅款,貸:應付稅款;借:應付款,貸:銀行存款;借:廣告費,貸:其他費用。即以專用發票上的內容作為會計分錄,借方條目一般用“應付款”,貸方條目是收入或支出,如果發票上有應稅項,則還要做應付稅款和應退稅款的會計分錄。 拓展知識: 會計分錄是會計核算的基礎,也是企業會計活動的記錄,是會計工作中最基本的操作。根據企業會計準則,分錄要求嚴格按照交易原始憑證記載,即根據企業單據上的經濟業務事項,按照會計原則將收支記錄在會計賬上,包括以資金發生及資產負債變動為基礎,進行雙向借貸、記賬并設置會計科目的一系列操作。
2023 01/12 23:34
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