問題已解決
老師,我們是銷方,7月開票錯專票了,這個月紅沖又重開了,我現在申報7月增值稅稅,需要對這一票做什么嗎?還是正常按系統金額申報



在7月開出的專票錯誤后,應該立即進行紅沖處理,紅沖完成后,該發票仍然有效,不影響對改發票的增值稅計算。申報增值稅時,應按有效發票的系統金額申報,因此,你應該按照7月重開的發票系統金額申報增值稅,而不是按原來錯誤開出的發票。
上述敘述中,紅沖是增值稅的一種稅收處理方式,用于彌補原發票錯誤的內容,比如增減金額、增減字段等。紅沖后,原發票內容作廢,而新紅沖發票內容取代原發票內容,以此完成進項稅或銷項稅的計算。有效發票系統金額即按照紅沖發票內容計算出的有效發票金額,其它的情況均不作為有效金額,也就是說,申報稅收時,只能根據有效發票系統金額申報增值稅。
2023 01/12 22:06
