問題已解決
我當時暫估了一筆材料已經結轉成本,現在一部分票到了如何做賬,求 分錄



您好,正在為您解答
2023 01/12 19:53

新新老師 

2023 01/12 19:56
請問發票上的數和暫估數一樣嗎

新新老師 

2023 01/12 20:01
如果不一樣或者不確定,
先把暫估數沖減
借:工程施工-材料(紅字)
貸:應付賬款-應付暫估(紅字)
按發票價格入賬
借:工程施工-材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款或應付賬款
沖銷按估價結轉的銷售成本
借:主營業務成本(紅字)
貸:工程施工-材料(紅字)
然后結轉銷售成本
借:主營業務成本(紅字)
貸:工程施工-材料

84784949 

2023 01/12 21:31
沒有庫存了怎么紅沖。能不能先去入庫在紅沖暫估的。

新新老師 

2023 01/12 22:20
您仔細看看,我也把結轉成本的那筆賬紅沖了
沖銷按估價結轉的銷售成本
借:主營業務成本(紅字)
貸:工程施工-材料(紅字
