問題已解決
老師,民辦非企業單位是科研所,是農業局委托科研所代辦財政專項資金業務,通過科研所把專項資金補給符合條件的企業合作社,科研所收到財務專項資金要怎么做賬,是借銀行存款,貸專項應付款嗎,然后把專項資金發放給合作社,又要怎么做賬,麻煩老師把我的問題一一解答



同學你好
借銀行
貸專項應付款
對的
借專項應付款
貸銀行存款
2023 01/12 11:04

84784980 

2023 01/12 11:30
支付出去了,要怎么做賬老師分錄怎么做,專項資金最后是不是結轉到營業外收入里,假如申報企業所得稅是填不征稅里嗎

樸老師 

2023 01/12 11:34
同學你好
那你付出去有發票嗎

84784980 

2023 01/12 11:49
有老師,科研所會讓補助的企業給我們開發票來的,有發票要怎么做賬,如果沒發票又怎么做賬,老師

樸老師 

2023 01/12 12:01
同學你好
工資就可以不用發票
其他支出要有發票

84784980 

2023 01/12 12:03
老師,專項支出的分錄要怎么做,結轉又怎么做,麻煩老師把這分錄寫出來我看看

樸老師 

2023 01/12 12:10
借研發支出
貸應付職工薪酬
這樣
然后
借專項應付款
貸營業外收入或者資本公積

84784980 

2023 01/12 12:15
申報企業所得稅營業外收入是不是填不征稅收入里老師,老師幫我看看

樸老師 

2023 01/12 12:27
同學你好
這個不用交所得稅
因為有紅頭文件

84784980 

2023 01/12 13:23
是啊,就是申報要填不征稅收入里嗎老師,

84784980 

2023 01/12 13:25
那我支付出去的錢最后結轉到營業外收入里,然后申報的時候在企業所得稅表上把專項資金填不征稅收入里是這樣嗎老師

樸老師 

2023 01/12 13:33
對的
直接填進去就可以了
