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老師,您好,拆遷拆遷補償款抵銷項稅額怎么做賬務處理?



同學您好,借:應交稅費-XXX,貸:其他應收款或營業外收入等
2023 01/12 09:18

84785028 

2023 01/12 09:20
我們公司目前未交稅金貸方有余額,要用拆遷補償款抵銷項稅,拆遷補償款放在開發成本里面,這個怎么做

易 老師 

2023 01/12 09:32
同學您好,做沖成本嗎,要這樣的話可以借:應交稅費-XXX,貸:開發成本等 不如做上面分錄合理

老師,您好,拆遷拆遷補償款抵銷項稅額怎么做賬務處理?
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