問題已解決
老師,我想請問一下,一般納稅人,“無票收入”在增值稅申報表里哪里填報?



你好 填在附表一 未開具發票的欄次
2023 01/12 00:19

84784987 

2023 01/12 00:22
老師,未開具發票,是從賬上科目余額表,主營業務收入-無票收入(貸方期末余額)取數嗎?科目余額表上的是不含稅無票收入吧?

朱立老師 

2023 01/12 00:23
是的? ? 收入都是不含增值稅的

84784987 

2023 01/12 00:26
老師,那未開具發票那里,不含稅金額和稅額,是填正數還是負數金額?

朱立老師 

2023 01/12 00:27
正數
次月又開具了發票? ? 此時 未開票收入 填負數

84784987 

2023 01/12 00:33
老師,12月份,我做了一筆票到回沖的,對于票到回沖的,是不是就在無票收入那里不含稅金額和稅額那里以負數金額體現?

84784987 

2023 01/12 00:34
老師,12月份,又有無票收入,又有票到回沖的,請問,申報表怎么填報?

朱立老師 

2023 01/12 06:35
加總一下即可
比如沖1萬
又增加無票收入3萬
則未開票填2萬就可以了
等次月沖未開票填負3萬

84784987 

2023 01/12 07:45
老師,票到紅沖,賬上不是抵減的不含稅收入嗎?那申報的時候,按照賬上取數不含稅收入金額和稅額,然后無票收入填在未開票里面,那總的銷售金額就跟賬上的一致了呀

朱立老師 

2023 01/12 11:02
比如 11月未開票11300
借應收賬款?
貸主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷)
11月份申報無票收入10000? 即可
12月份又有無票收入33900? ?且11月份的無票收入在12月份不開發票
12月份無票填20000
1月份開(12月份無票收入33900)? 1月份申報無票收入填-30000
