問題已解決
年底減免稅科目借方余額560,然后我寫了個分錄,借:營業外收入560,貸:減免稅560,以及進項、銷項、轉出未交,把應交增值稅科目結平了,上面的這個分錄合適嗎,我不知道是對還是錯。



您好
請問是稅盤服務費么
2023 01/09 19:19

84785035 

2023 01/09 19:38
是的,我不知道怎么做結轉了

84785035 

2023 01/09 19:40
之前做了分錄借減免稅280+280,貸管理費用-560

bamboo老師 

2023 01/09 19:45
那怎么還做營業在收入科目
錯的

84785035 

2023 01/09 19:50
那減免稅額怎么結平呢

bamboo老師 

2023 01/09 20:00
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——減免稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
