問題已解決
老師21年匯算清繳時,可結轉以后年度彌補的虧損額合計是73000.然后22年利潤表虧損39000,如果納稅調整70000的話,是不是明年匯算清繳時不用交所得稅了?



你好是的
不需要交,
2023 01/07 12:15

84785023 

2023 01/07 12:18
也就是說,應納稅所得額要先計算納稅調整,然后再彌補虧損,最后彌補虧損后的才是應納稅所得額?不會用利潤總額先去彌補虧損,再計算納稅調整

郭老師 

2023 01/07 12:23
對的,是的,是這么做的。

84785023 

2023 01/07 12:24
非常感謝老師

郭老師 

2023 01/07 12:26
不用客氣,工作愉快
