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老師,我們小規(guī)模納稅人,22年四季度體現(xiàn)利潤70萬,然后我按70萬*2.5%=17500計提所得稅費用,然后我當季結轉損益結轉本年利潤是不?還是要在23年1季度交完所得稅再結轉進本年利潤?



年累計的利潤是多少?還有你之前有虧損的嗎?
2023 01/07 09:33

郭老師 

2023 01/07 09:34
先計提所得稅,然后再結轉損益

84784968 

2023 01/07 09:34
老師,年累計就是七十萬利潤。我們之前有61萬多虧損

郭老師 

2023 01/07 09:35
那先彌補虧損,彌補虧損之后是九萬
90000乘以2.5%,再減去前幾個季度預繳。

郭老師 

2023 01/07 09:35
這個是你計提的企業(yè)所得稅。

84784968 

2023 01/07 09:37
沒有預繳

84784968 

2023 01/07 09:39
老師,那就是9萬*2.5%就是我22年四季度要交的所得稅金額對不

郭老師 

2023 01/07 09:39
沒有就是零就是啦
安這個算

84784968 

2023 01/07 09:43
老師,那就是說計提所得稅費用是為了真實體現(xiàn)當季的成本損益,但是交所得稅要先把之前年度的虧損彌補再算應交所得稅是嗎?

郭老師 

2023 01/07 09:44
對的,是的,是這么做的,是這么理解。

84784968 

2023 01/07 09:45
感謝老師祝您工作愉快

郭老師 

2023 01/07 09:50
不用客氣,周末愉快,非常感謝

84784968 

2023 01/07 10:06
老師,不是要先結轉損益才能看到利潤多大嗎?我得看到利潤多大才能有基數(shù)提所得稅費用吧?我的意思是需要先結轉損益一下看到利潤金額,再計提,再結轉一次嗎?

郭老師 

2023 01/07 10:09
自己算也可以
收入
成本
期間費用、稅金及附加你自己加減起來就行,然后再加上上一個月的本年累計。

84784968 

2023 01/07 10:18
老師,我當期利潤是70萬,然后我計提所得稅費用70萬*2.5%=17500,那么我當期最后利潤是70萬減去計提的17500,然后我結轉損益結轉本年利潤。再然后我申報的時候70萬減去17500再減去以前虧損的61萬,就是我要繳納的四季度企業(yè)所得稅對嗎老師?

郭老師 

2023 01/07 10:20
同學,不是有彌補虧損嗎?

84784968 

2023 01/07 10:21
是啊,那61萬就是上年度虧損

郭老師 

2023 01/07 10:24
那你為什么交稅?按照70萬不彌補虧損,你現(xiàn)在去申報企業(yè)所得稅吧。

84784968 

2023 01/07 10:29
可以這樣嗎老師?

郭老師 

2023 01/07 10:31
你好
可以哪樣同學?
那個
