問題已解決
因為每個月要繳稅,所以進項稅額剩了,怎么做賬務處理



你好,沒有認證的,做到應交稅費待認證科目里面就行。
2023 01/06 11:21

郭老師 

2023 01/06 11:29
啊,你寫的這個分錄是發票認證了。

郭老師 

2023 01/06 11:29
借庫存商品
應交稅費,待認證,
貸銀行存款,這個是發生額的。

郭老師 

2023 01/06 11:32
你好
在的,已經回復了。

郭老師 

2023 01/06 11:34
好,你做的應交稅費具體在哪一個科目里面啦。

郭老師 

2023 01/06 11:36
姐應交稅費待認證,
貸應交稅費應交增值稅進項紅沖了。

郭老師 

2023 01/06 11:40
你好,庫存商品我是給你舉的一個例子,如果你支付的辦公費做到管理費用辦公費里面就是了。

郭老師 

2023 01/06 11:40
主要看增值稅的稅額的處理啊。

郭老師 

2023 01/06 11:42
一般根據增值稅稅負。

84785018 

2023 01/06 11:27
一直放到待認證科目就行嗎,會計分錄就是借:應交稅費,進項稅 貸:應交稅費,待認證進項稅 這樣嗎

84785018 

2023 01/06 11:28
在賬里也能顯示出來,而且以后會越來越多是吧,是否需要提高開票單價嗎

84785018 

2023 01/06 11:31
在嗎,老師

84785018 

2023 01/06 11:32
我入賬里應交稅費里了,該怎么做

84785018 

2023 01/06 11:34
這個入庫存商品里,會不會就做成本了呢

84785018 

2023 01/06 11:35
就是做到應交稅費進項稅額里了

84785018 

2023 01/06 11:39
為什么要做庫存商品里呢,像你后來這么說的沖紅就變成 借 應交稅費-待認證 貸 銀行存款了是嗎,

84785018 

2023 01/06 11:40
這個數要按照能認證的這個數來做賬嗎,應該以什么數為依據呢,以交的增值稅為依據嗎
