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進項稅額轉出怎么做賬務處理?



你好,具體的是什么業務需要進項轉出?
2023 01/04 17:17

84784956 

2023 01/04 17:20
買的固定資產,上月認證后發現發票信息不全,給退回了,這月對方又開了發票過來,同時我們也將上月認證的給轉出了,那對于這個轉出應該怎么賬務處理?

郭老師 

2023 01/04 17:21
借應付賬款,貸固定資產,應交稅費、應交增值稅進項轉出。

84784956 

2023 01/04 17:24
上月買的時候是:借:固定資產,應交稅費-進項,貸:銀行存款
這月主要是轉出上月的紅字發票
哪來的應付賬款?

郭老師 

2023 01/04 17:26
錢退回來了嗎?如果沒有退回來,沒有銀行放款怎么做?借銀行存款,所以用一個往來科目代替了就是了,你收到了正數發票,借固定資產
進項,
貸應付賬款,紅沖了不就可以了,最后沒有余額了。

84784956 

2023 01/04 17:39
錢肯定沒有退呀,只是開票重新開一張過來做賬而已

郭老師 

2023 01/04 17:40
那就用一個往來科目代替一下就可以的。
