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你好老師,請問我們十一月份開了一張10萬發票,但是這個項目沒有談成。我們12月份需要作廢這張發票,12月份我們沒有開別的發票,現在報12月份稅款,顯示就是一張負數發票,那我申報增值稅時就按負數申報嗎?還是需要別的操作



你好,你可以自己申報試一下的,你能申報了嗎?一般是自己申報不了的,得去稅務局。
2023 01/04 16:17

你好老師,請問我們十一月份開了一張10萬發票,但是這個項目沒有談成。我們12月份需要作廢這張發票,12月份我們沒有開別的發票,現在報12月份稅款,顯示就是一張負數發票,那我申報增值稅時就按負數申報嗎?還是需要別的操作
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